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Logik zur Rückzahlung von Verpflichtungen – erklären!

Die Ware kam vom Lieferanten. Wir haben es gutgeschrieben und die Verpflichtungen wurden hier https://prnt.sc/uxr9p3 (da die Waren gutgeschrieben wurden, wurden die Verpflichtungen des Kunden zu „0“ und unsere Verpflichtungen wurden zu 2000 grün, da wir noch nichts bezahlt haben)
Die Schulden gegenüber dem Lieferanten begleichen wir durch den Verkauf seiner Waren – also in Teilen.
Öffnen Sie FINANCE und drücken Sie: Tatsächliche Zahlung hinzufügen
Geben Sie https://prnt.sc/uxrcu8 ein (Betrag, zum Beispiel 500 UAH, ausgehende Zahlung und an wen).
Lasst uns sparen.
Jetzt zeigt die Kundenkarte die folgenden Informationen an: https://prnt.sc/uxrfcw
Verstehe ich richtig???:
Woran erkennt man, dass ich ihm noch 1500 UAH schulde?
Und zum Beispiel mache ich in einer anderen Woche eine ausgehende Zahlung über 1500, und bereits auf der Kundenkarte wird Folgendes angezeigt: https://prnt.sc/uxri0q
Kundenverpflichtungen (Saldo): dort minus rot -2000
Und
Unsere Verpflichtungen (Bilanz): da im Grünen 2000
Der Logik nach schuldet er uns 2000 (in Rot), aber da er uns zuvor 2000 in Grün gegeben hat, schuldet er uns am Ende nichts.
Alles ist richtig? Rechts?
Das heißt, wir müssen uns solange zurückzahlen, bis die Beträge gleich sind?
Die ursprüngliche Frage ist in der Version verfügbar: ru

Antworten:

Guten Tag. Damit die Verpflichtungen korrekt gezählt werden, müssen Sie eine Buchung vom Lieferanten in der Vorgangsart „Ausgehend“ vornehmen. Wenn Sie eine haben, setzen Sie bitte den Link zum Vorgang mit dem Posten zurück - ich erkläre Ihnen die Nummern, die Sie interessieren.
13.10.2020, 15:59
Originalkommentar zur Version verfügbar: ru

Alles hängt von der korrekten Registrierung der Verpflichtungen in der Bestellung und deren Rückzahlung ab. Wenn Sie beispielsweise in einer ausgehenden Bestellung durch Aktionen in der Phase / im Verfahren 100% Verpflichtungen sowohl des Kunden als auch unserer registrieren, hat jeder Verpflichtungen von 2000 (d.h. wir schulden dem Kunden 2000 ausgehende Zahlungen und der Kunde schuldet uns - Einlieferung von Waren für 2000). Und wenn Sie ausgehende Zahlungen leisten, zahlen Sie unsere Verpflichtungen gegenüber dem Kunden zu 0. Und dementsprechend zahlen Sie, wenn Sie Waren vom Kunden erhalten, seine Verpflichtungen gegenüber uns zu 0. Und wenn die Verpflichtungen aus der Bestellung bei 0 liegen, dann sind sie in der Kundenkarte 0. Was genau die Verpflichtungen zeigen - Sie können mit der Maus über das Symbol neben der Kopfzeile der Verpflichtungen fahren (Fragesymbol) - und Sie sehen eine Beschreibung im Stil "Wenn der Betrag negativ ist, der Kunde schuldet uns." Und er schuldet uns etwas, weil Sie seine Verpflichtungen bei 0 in der Bestellung eingetragen haben, und nachdem Sie -500 bezahlt haben, wurden sie zu -500 - das heißt, er schuldet uns etwas für 500, weil wir sie ihm bezahlt haben. Wenn Sie das richtige Schema der Arbeit der Verpflichtungen sehen möchten, registrieren Sie die Aktionen zu 100% für den Kunden und unser Unternehmen und löschen Sie sie dann je nach Richtung mit Zahlungen und Lageroperationen.
13.10.2020, 16:11
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Bodyako Dmitry Mitarbeiter schrieb: Hallo. Damit die Verpflichtungen korrekt gezählt werden, müssen Sie eine Buchung vom Lieferanten in der Vorgangsart „Ausgehend“ vornehmen. Wenn Sie eine haben, setzen Sie bitte den Link zum Vorgang mit dem Posten zurück - ich erkläre Ihnen die Nummern, die Sie interessieren.
Hier ist der Link: https://b2bhub.crm-onebox.com/admin/customorder/oprikhodovanie-tovarov/408/edit/ Aber ich möchte, dass jeder, der die Fragen beantwortet, die Frage selbst liest. Denn in der Tat, egal wie viele Fragen Sie stellen, jeder antwortet immer, liest aber nicht die Frage selbst. Alles wird beantwortet, aber nicht auf die Frage. Danke.
15.10.2020, 10:22
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Tyndyk Maxim Vadimovich Administrator schrieb / a: Es hängt alles von der korrekten Registrierung der Verpflichtungen in der Bestellung und ihrer Rückzahlung ab Verpflichtungen für 2000 (dh wir schulden dem Kunden 2000 ausgehende Zahlungen und der Kunde schuldet uns Waren für 2000 ). seine Verpflichtungen gegenüber uns auf 0. Und wenn die Verpflichtungen für die Bestellung 0 sind, dann sind sie auf der Kundenkarte 0. Der Betrag ist negativ - der Kunde schuldet uns." Und er schuldet uns etwas, weil Sie seine Verpflichtungen bei 0 in der Bestellung eingetragen haben, und nachdem Sie -500 bezahlt haben, wurden sie -500 - das heißt, er schuldet uns etwas für 500, weil wir sie ihm bezahlt haben. Wollen Sie das richtige Arbeitsschema sehen von Verpflichtungen - registrieren Sie sich mit Handlungen in 100% des Kunden und unserer Firma und erlöschen Sie dann jeweils mit Zahlungen und Lageroperationen, je nach Richtung.
Habe das schon gemacht, es gibt falsche Daten. Sie müssen korrekte Daten angeben. Und wir werden seine Waren in diesem Prozess, Verpflichtungen gutschreiben. Sie haben die Frage gelesen. Der Artikel wird vollständig gutgeschrieben. Und jetzt müssen Sie beim Verkauf Zahlungen in unterschiedlichen Beträgen an ihn leisten. Lies bitte. Danke.
15.10.2020, 10:28
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Alexander schrieb / a: Das haben sie schon gemacht, es gibt falsche Daten. Sie müssen korrekte Daten angeben. Und wir werden seine Waren in diesem Prozess, Verpflichtungen gutschreiben. Sie haben die Frage gelesen. Der Artikel wird vollständig gutgeschrieben. Und jetzt müssen Sie beim Verkauf Zahlungen in unterschiedlichen Beträgen an ihn leisten. Lies bitte. Danke.
Die Kundenverpflichtungen werden auf der Grundlage von "Prozessverpflichtungen + Out-of-Process-Verpflichtungen (Zahlungen ohne Bezug zu Prozessen)" berechnet. Tatsächlich werden Ihre Bestellverpflichtungen auf 0 reduziert, und Sie leisten Zahlungen außerhalb der Bestellung. Um eine korrekte Berechnung zu haben, haben Sie 2 Möglichkeiten: 1. Verpflichtungen für die Bestellung zu 100% registrieren, nachdem Sie die Bestellung gebucht und Zahlungen in derselben Bestellung geleistet haben. Dann zahlen Sie Ihre Verpflichtungen mit Zahlungen ab, und der Kunde bleibt 0 - und Sie sehen kein Minus in seinen Verpflichtungen, sondern nur in Ihren (dass Sie schwarze Zahlen schreiben und dem Kunden Geld geben müssen). 2. Versuchen Sie, die Verpflichtungen des Kunden auf der Bestellung nicht zu registrieren - dann sind seine Verpflichtungen auf der Bestellung nach dem Versenden positiv, da er in Bezug auf das System schwarze Zahlen schreibt, weil er mehr Waren erhalten als bezahlt hat (seit in Tatsache ist, dass es kein Kunde, sondern ein Lieferant ist - Sie sein Kunde). Und dann, wenn ausgehende Zahlungen außerhalb der Prozesse getätigt werden, sinkt der positive Betrag des Lieferanten. Alle Berechnungen der Verpflichtungen im System erfolgen relativ zum System - das heißt, wenn der Kunde einen negativen Betrag hat - schuldet er uns Geld / Waren (wir haben ihn bezahlt, aber es gibt keine Waren), und wenn es positiv ist - das heißt Der Kunde hat mehr Geld / Waren in das System eingezahlt, als er sollte.
15.10.2020, 18:34
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Tyndyk Maxim Vadimovich Administrator schrieb: Alexander schrieb: Sie haben dies bereits getan, es gibt falsche Daten. Es ist notwendig, die korrekten Daten anzugeben. Und wir werden die Ware in diesem Prozess gutschreiben, Verpflichtungen. Sie haben die Frage gelesen. Die Ware wird vollständig gutgeschrieben. Und jetzt müssen Sie beim Verkauf Zahlungen in verschiedenen Beträgen an ihn leisten. Bitte lesen. Vielen Dank. Kundenverpflichtungen werden auf der Grundlage von "Prozessverpflichtungen + Out-of-Process-Verpflichtungen (Zahlungen ohne Bezug zu Prozessen)" berechnet. Tatsächlich werden Ihre Bestellverpflichtungen auf 0 reduziert und Zahlungen erfolgen außerhalb der Bestellung. Um eine korrekte Berechnung zu haben, du hast 2 möglichkeiten: 1. Registrieren Sie Verpflichtungen für die Bestellung zu 100%, nachdem Sie die Bestellung gebucht und Zahlungen in derselben Bestellung geleistet haben. Dann zahlen Sie Ihre Verpflichtungen mit Zahlungen ab, und der Kunde bleibt 0 - und Sie sehen kein Minus in seinen Verpflichtungen, nur in Ihren (dass Sie schwarze Zahlen schreiben und dem Kunden Geld geben müssen).2. Versuchen Sie, die Verpflichtungen des Kunden auf der Bestellung nicht zu registrieren - dann sind seine Verpflichtungen auf der Bestellung nach dem Versenden positiv, da es in Bezug auf das System schwarze Zahlen schreibt, weil es mehr Waren erhalten als bezahlt hat (da es tatsächlich ist kein Kunde, sondern ein Lieferant - Sie sind sein Kunde). Und dann, wenn ausgehende Zahlungen außerhalb der Prozesse getätigt werden, verringert sich der positive Betrag des Lieferanten.Alle Berechnungen von Verpflichtungen im System erfolgen relativ zum System - das heißt, wenn der Kunde einen negativen Betrag hat, schuldet er uns Geld / Waren (wir haben ihn bezahlt, aber es gibt keine Waren), und wenn positiv, bedeutet dies, dass der Kunde mehr Geld/Waren in das System eingezahlt hat, als er sollte.
1 - Option /// funktioniert nicht, weil ("und Zahlungen auf die gleiche Weise in der Bestellung vornehmen.") ist keine funktionierende Option und nicht korrekt. Denn Zahlungen erfolgen aus der verkauften Ware – aus unterschiedlichen Buchungen dieses Lieferanten. Der Manager muss nicht nach dem gewünschten Buchungsauftrag suchen, um dort eine Zahlung zu leisten und diesen Auftrag - pflichtgemäß - schließen (zurücksetzen). Und für den Restbetrag suchen Sie nach anderen - eine Auftragsbuchung und dort, um die Tyutelka in der Tyutelka zu löschen. Und wenn in einer solchen Bestellung mehr als die festgelegten Verpflichtungen gezahlt werden, wird der Lieferant sofort abzüglich der Verpflichtungen verbucht. Diese Option wurde lange überprüft und funktioniert nicht, nicht für die Arbeit, nicht für Berichte, nicht für die Automatisierung. (Diese Option funktioniert zu 100%, wenn Sie die Ware gutgeschrieben und in diesem Vorgang eine Zahlung in gleicher Höhe geleistet haben - dann ist alles ok === in anderen Fällen überhaupt keine funktionierende Option) - Diese Option wurde viele Male getestet und für eine lange Zeit. 2 - Option /// funktioniert nicht - weil ich die Frage mit diesem Beispiel ausgefüllt habe (ich bitte Sie, meine ursprüngliche Frage 15 Mal zu lesen und zu überprüfen) - trotzdem wurde es gemacht, wie Sie auch vorschlagen. Aber es reduziert die Menge nicht, sondern fügt dem Lieferanten ständig ein Minus hinzu. Theoretisch sagen Sie, dass es so sein sollte, aber in der Praxis funktioniert es in Onebox nicht - es funktioniert einfach nicht so - probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst. Und aus irgendeinem Grund gibt niemand eine Antwort auf meine alle Fragen in dieser speziellen Frage)) Und Sie stellen jedes Mal die Frage: Der Apfel wächst nicht, warum passiert das? und sie schreiben dir die Antworten: Der Apfel muss wachsen. Du stellst wieder die Frage: Der Apfel wächst nicht, und wieder ist die Antwort: Du solltest den Apfel finden, Zum 50. Mal. wenn alles über den Rahmen der Frage hinausgeht, beginnen sie erst dann zu antworten: oh ja, Äpfel wachsen nicht, aber theoretisch sollten sie wachsen)))) Dies geschieht absichtlich, um das Babal zu vernichten, oder sie tun es nicht Ich möchte nicht in die Essenz des Problems eintauchen und mit Antworten "phantasieren", wie es jemand hatte, aber Sie müssen manchmal alles auf die Frage beantworten)) Dies ist, wenn überhaupt, kein Anspruch auf Sie persönlich))) Dies ist ein ständiger "Schmerz" in diesem Forum. Zwei Monate lang gießen sie Wasser über die Antworten. Einige Dinge - man hat mir gesagt, existieren hier nicht. aber sie können von Programmierern für Geld konfiguriert werden. Infolgedessen habe ich es zwei Wochen lang eingerichtet und alles funktioniert mit Vanbox-Tools. Und als Ergebnis sagten sie, dass Sie dies hier ohne Programmierer nicht tun können. Wie funktioniert es?
16.10.2020, 10:31
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