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das Geld ist noch nicht auf dem Konto eingegangen und die Provision wurde ihnen bereits abgezogen.
und die Aktion „Kaufbeleg erstellen, fiskalisieren und per E-Mail an den Kunden senden“ führt zu einem Fehler.
http://prntscr.com/uw817x
Warum glaubt er, dass dies nicht möglich ist?
wie kann ich es reparieren?
(obwohl ich nicht weiß, wo ich mir die Protokolle ansehen soll, vielleicht sind es völlig unterschiedliche Beträge).
das Geld ist noch nicht auf dem Konto eingegangen und die Provision wurde ihnen bereits abgezogen. und die Aktion „Kaufbeleg erstellen, fiskalisieren und per E-Mail an den Kunden senden“ führt zu einem Fehler. http://prntscr.com/uw817x Warum glaubt er, dass dies nicht möglich ist? wie kann ich es reparieren? (obwohl ich nicht weiß, wo ich mir die Protokolle ansehen soll, vielleicht sind es völlig unterschiedliche Beträge).
Was ist, wenn es eine Überlagerung ist? In der Regel erfolgt eine Auszahlung, wenn ich das Geld bei der Post abhole. und das Finanzamt möchte, dass der Käufer ein Paket mit Scheck erhält, und der Zahlungsbetrag "Null" ist - wieder können Sie den Scheck nicht ausdrucken?
Was ist, wenn es eine Überlagerung ist? In der Regel erfolgt eine Auszahlung, wenn ich das Geld bei der Post abhole. und das Finanzamt möchte, dass der Käufer ein Paket mit Scheck erhält, und der Zahlungsbetrag "Null" ist - wieder können Sie den Scheck nicht ausdrucken?
Dmitry Mironenko Der Kunde schrieb: Das Geld wurde dem Konto noch nicht gutgeschrieben, aber die Provision wurde ihnen bereits abgezockt. uw817x denkt aus irgendeinem Grund, dass dies nicht sein kann. Wie kann ich das beheben? (obwohl ich es beheben kann?) weiß nicht wo ich in den logs nachschauen soll, vielleicht sind da ganz andere mengen).
ein beispiel für den prozess
[quote] Dmitry Mironenko Der Kunde schrieb: Das Geld wurde dem Konto noch nicht gutgeschrieben, aber die Provision wurde ihnen bereits abgezockt. uw817x denkt aus irgendeinem Grund, dass dies nicht sein kann. Wie kann ich das beheben? (obwohl ich es beheben kann?) weiß nicht wo ich in den logs nachschauen soll, vielleicht sind da ganz andere mengen).[/quote]ein beispiel für den prozess
https://adapter.crm-onebox.com/admin/customorder/order/4052/edit/ wird es wahrscheinlich relevant sein, wenn Sie die Checkbox-Integration richtig konfigurieren? obwohl es wahrscheinlich keine Rolle spielt, haben Sie keine oder eine eigene Signatur auf Ihrem Computer installiert.
https://adapter.crm-onebox.com/admin/customorder/order/4052/edit/ wird es wahrscheinlich relevant sein, wenn Sie die Checkbox-Integration richtig konfigurieren? obwohl es wahrscheinlich keine Rolle spielt, haben Sie keine oder eine eigene Signatur auf Ihrem Computer installiert.
Ich habe gesehen, dass es in der Prüfung eine Spalte "reshta" https://prnt.sc/uwo1xn gibt, die irgendwo berücksichtigt werden sollte. und wenn es sich um eine likpay-Zahlung oder ein Paket mit einem Overlay handelt, nimmt das Ergebnis negative Werte an.
Ich habe gesehen, dass es in der Prüfung eine Spalte "reshta" https://prnt.sc/uwo1xn gibt, die irgendwo berücksichtigt werden sollte. und wenn es sich um eine likpay-Zahlung oder ein Paket mit einem Overlay handelt, nimmt das Ergebnis negative Werte an.
Dmitry Mironenko Der Kunde schrieb: Ich habe gesehen, dass es in der Überprüfung https://prnt.sc/uwo1xn eine Spalte "reshta" gibt, die irgendwo gezählt werden sollte. und wenn es sich um eine likpay-Zahlung oder ein Paket mit einem Overlay handelt, nimmt das Ergebnis negative Werte an.
Tatsächlich ist nicht klar, wie dieses Feld universell für alle berücksichtigt werden soll. Sie müssen das Feld anscheinend eingeben - die Menge des Kunden und dann zählen
[quote] Dmitry Mironenko Der Kunde schrieb: Ich habe gesehen, dass es in der Überprüfung https://prnt.sc/uwo1xn eine Spalte "reshta" gibt, die irgendwo gezählt werden sollte. und wenn es sich um eine likpay-Zahlung oder ein Paket mit einem Overlay handelt, nimmt das Ergebnis negative Werte an. [/quote] Tatsächlich ist nicht klar, wie dieses Feld universell für alle berücksichtigt werden soll. Sie müssen das Feld anscheinend eingeben - die Menge des Kunden und dann zählen
Nun, es muss etwas getan werden.... http://prntscr.com/v9djs5 Was soll ich auf die Steuer antworten? Warum habe ich zwei Zahlungen auf dem Scheck? Der minimale Aufwand besteht darin, die Erstellung eines Schecks zu verfeinern, der anstelle des Zahlungsbetrags den Vorgangsbetrag angibt. Beispiel: Wenn der Zahlungsbetrag geringer ist als der Bearbeitungsbetrag, senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder - wenn der Zahlungsbetrag kleiner als der Bearbeitungsbetrag ist und der Status "bezahlt" ist, dann senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder eine andere Lösung vorschlagen?
Nun, es muss etwas getan werden.... http://prntscr.com/v9djs5 Was soll ich auf die Steuer antworten? Warum habe ich zwei Zahlungen auf dem Scheck? Der minimale Aufwand besteht darin, die Erstellung eines Schecks zu verfeinern, der anstelle des Zahlungsbetrags den Vorgangsbetrag angibt. Beispiel: Wenn der Zahlungsbetrag geringer ist als der Bearbeitungsbetrag, senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder - wenn der Zahlungsbetrag kleiner als der Bearbeitungsbetrag ist und der Status "bezahlt" ist, dann senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder eine andere Lösung vorschlagen?
Mironenko Dmitry Der Kunde schrieb: Nun, es muss etwas getan werden.... http://prntscr.com/v9djs5 was soll ich auf die Steuer antworten warum habe ich zwei Zahlungen im Scheck? Der minimale Aufwand besteht darin, die Erstellung eines Schecks zu verfeinern, der anstelle des Zahlungsbetrags den Vorgangsbetrag angibt. Beispiel: Wenn der Zahlungsbetrag geringer ist als der Bearbeitungsbetrag, senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder - wenn der Zahlungsbetrag kleiner als der Bearbeitungsbetrag ist und der Status "bezahlt" ist, dann senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder eine andere Lösung vorschlagen? [/ quote] und wenn Sie die Reshta übertragen - wird es Ihnen passen? Wenn der Kunde beispielsweise 2000 und die Bestellung 1900 bezahlt hat, beträgt die Reshta 100
[quote] Mironenko Dmitry Der Kunde schrieb: Nun, es muss etwas getan werden.... http://prntscr.com/v9djs5 was soll ich auf die Steuer antworten warum habe ich zwei Zahlungen im Scheck? Der minimale Aufwand besteht darin, die Erstellung eines Schecks zu verfeinern, der anstelle des Zahlungsbetrags den Vorgangsbetrag angibt. Beispiel: Wenn der Zahlungsbetrag geringer ist als der Bearbeitungsbetrag, senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder - wenn der Zahlungsbetrag kleiner als der Bearbeitungsbetrag ist und der Status "bezahlt" ist, dann senden Sie den Bearbeitungsbetrag. oder eine andere Lösung vorschlagen? [/ quote] und wenn Sie die Reshta übertragen - wird es Ihnen passen? Wenn der Kunde beispielsweise 2000 und die Bestellung 1900 bezahlt hat, beträgt die Reshta 100
mit Karte bezahlen und Wechselgeld als Scheck schicken. Ich glaube nicht, dass diese Option durchgehen wird, aber das ist nicht unser Fall. hier ist eine andere Möglichkeit - ich habe 1900 bezahlt und die Ware hat 2000 gekostet.
mit Karte bezahlen und Wechselgeld als Scheck schicken. Ich glaube nicht, dass diese Option durchgehen wird, aber das ist nicht unser Fall. hier ist eine andere Möglichkeit - ich habe 1900 bezahlt und die Ware hat 2000 gekostet.
entweder die Kosten des Prozesses reduzieren, was sowohl in den Augen des Kunden als auch in den Augen der Steuer wie ein noch schlimmerer Fehler aussehen wird ... oder das Verfahren zur Erstellung eines Schecks ändern
entweder die Kosten des Prozesses reduzieren, was sowohl in den Augen des Kunden als auch in den Augen der Steuer wie ein noch schlimmerer Fehler aussehen wird ... oder das Verfahren zur Erstellung eines Schecks ändern
und es ist genau so, dass die Höhe des Vorgangs angegeben wird, wenn sich alles innerhalb der Grenzen des zulässigen Fehlers des Likpay befindet. 2,2-3 Prozent, denn wenn der Unterschied größer ist. dann ist das auch eine andere Geschichte ... https://crm-onebox.com/ru/support/integration-with-onebox/2533-dorabotka-deystviya-sozdaniya-cheka-dlya-chastichnoy-predoplati/
Der Fiskalisierungsaktion wurde die Einstellung „% Fehler zwischen dem Betrag der Bestellung und dem Zahlungsbetrag, bei dem die Zahlung für den Betrag des Vorgangs überwiesen wird“ hinzugefügt. Wenn der Zahlungsbetrag innerhalb des angegebenen Fehlerprozentsatzes größer/kleiner als der Bearbeitungsbetrag ist, wird anstelle des Zahlungsbetrags der Bearbeitungsbetrag überwiesen.
Der Fiskalisierungsaktion wurde die Einstellung „% Fehler zwischen dem Betrag der Bestellung und dem Zahlungsbetrag, bei dem die Zahlung für den Betrag des Vorgangs überwiesen wird“ hinzugefügt. Wenn der Zahlungsbetrag innerhalb des angegebenen Fehlerprozentsatzes größer/kleiner als der Bearbeitungsbetrag ist, wird anstelle des Zahlungsbetrags der Bearbeitungsbetrag überwiesen.
Dmitry Mironenko schrieb: Ich habe eine Frage, was ist, wenn es zwei Zahlungen im Prozess gibt? wie wird es übertragen?
Jede Zahlung wird auf % Fehler überprüft und korrigiert.
[quote] Dmitry Mironenko schrieb: Ich habe eine Frage, was ist, wenn es zwei Zahlungen im Prozess gibt? wie wird es übertragen? [/quote] Jede Zahlung wird auf % Fehler überprüft und korrigiert.
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